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生效日期: 2016-04-04 廢止日期:
文 號: 所屬主題: 人口與計劃生育、婦女兒童工作

貴南縣2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案的報告

來源: 發(fā)布時間:2016-04-04 瀏覽次數(shù): 【字體:

 

貴南縣2015年財政預算執(zhí)行情況和

2016年財政預算草案的報告

 

---2016 3 15日在貴南縣

 第十五人民代表大會第六次會議上

 

貴南縣財政局

 

各位代表:

受縣人民政府的委托,向大會報告貴南縣2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志們提出意見。

 

2015年財政局主要工作

 

一、2015年財政收支預算執(zhí)行情況 

2015年,在縣委的正確領導、縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督指導下,財政部門堅決貫徹落實省、州、縣委縣政府的決策部署,緊緊圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險,積極組織財政收入,加大政府統(tǒng)籌資金力度,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障能力進一步提升,服務發(fā)展能力顯著增強,財政職能作用進一步發(fā)揮,各項工作取得了新的成績,有力地推進了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

(一)2015年公共財政預算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2015年全縣共組織財政收入 8068萬元,其中:上劃中央級稅收收入1240萬元;上劃省級稅收收入216萬元;上劃州級稅收收入314萬元;地方公共財政預算收入6298萬元,同比增加1279萬元,增長25.48%,完成年初預算的109.75%,超收560萬元。上級補助收入135084萬元,同比增加19166萬元,增長16.53%

地方公共財政預算收入分征收部門來看:

──國稅部門完成162萬元,完成當年任務240萬元的67.5%,減收78萬元,同比減收21萬元,下降11.48% 

──地稅部門完成5486萬元,完成當年任務4668萬元的117.52%,超收818萬元,同比增收1220萬元,增長28.6%

──財政部門完成650萬元,完成當年任務830萬元的78.31%,減收180萬元,同比減收53萬元,下降7.54%

地方公共財政預算收入分稅種來看:

──增值稅49萬元,完成預算的74.24%

──營業(yè)稅2883萬元,完成預算的82.21%

──企業(yè)所得稅327萬元,完成預算的72.99%

──個人所得稅56萬元,完成預算的109.8%

──資源稅7萬元,完成預算的58.33%

──城市維護建設稅444萬元,完成預算的147.51%

──印花稅41萬元,完成預算的73.21%

──城鎮(zhèn)土地使用稅8萬元,完成預算的80%

──土地增值稅6萬元,完成預算的50%

──車船使用稅44萬元,完成預算的102.33%

──耕地占用稅1300萬元;

──契稅36萬元,完成預算的90%

──專項收入611萬元,完成預算的133.99%

──行政性收費收入68萬元,完成預算的154.55%

──罰沒收入174萬元,完成預算的155.36%

──國有資源(資產(chǎn))有償使用收入244萬元,完成預算的42.07%

  2、支出完成情況

公共財政預算支出完成140432萬元,為預算的94.65%,同比增加19416萬元,增長16.04%

公共財政預算支出按功能分:

一般公共服務支出10098萬元,占總支出的7.19%;

公共安全支出3524萬元,占總支出的2.51%;

教育支出21329萬元,占總支出的15.18%;

科學技術(shù)支出466萬元,占總支出的0.33%;

文化體育與傳媒支出1254萬元,占總支出的0.89%;

社會保障和就業(yè)支出14229萬元,占總支出的10.13%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出8737萬元,占總支出的6.22%;

節(jié)能環(huán)保支出10933萬元,占總支出的7.78%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出14229萬元,占總支出的10.13%;

農(nóng)林水事務支出47583萬元,占總支出的33.88%;

交通運輸支出638萬元,占總支出的0.45%;

資源勘探信息支出90萬元;

商業(yè)服務業(yè)等支出80萬元;

金融支出211萬元,占總支出的0.15%

國土海洋氣象等支出274萬元,占總支出的0.19%;

住房保障支出6398萬元,占總支出的4.56%;

糧油物資儲備管理事務支出2萬元;

債務付息支出357萬元,占總支出的0.25%

3、預算執(zhí)行結(jié)果

2015年全縣總財力148371萬元,其中:地方公共財政預算收入6298萬元,上級補助收入135084萬元,債務轉(zhuǎn)貸收入5562萬元,上年結(jié)余798萬元,調(diào)入資金629萬元。公共財政預算支出完成140432萬元,債務還本支出1612萬元,安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5677萬元,年終滾存結(jié)余650萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出429萬元,年終凈結(jié)余221萬元。

(二)2015年政府性基金預算執(zhí)行情況

1、收入完成情況

2015年政府性基金收入完成7377萬元,其中上級補助收入7352萬元,同比減少1368萬元,下降15.67%;地方財政基金收入25萬元,同比減收329萬元,下降92.94%,完成年初預算40萬元的62.5%,減收15萬元。

2、支出完成情況

基金支出完成7352萬元,同比減少1622萬元,下降18.07%。基金支出按功能分:(1)文化體育與傳媒支出80萬元,占基金支出的1.09%;(2)社會保障和就業(yè)支出1965萬元,占基金支出26.73%;(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元,占基金支出0.22%;(4)農(nóng)林水事務類支出5091萬元,占基金支出69.25%;(5)其他支出200萬元,占基金支出2.72%

3、政府性基金預算執(zhí)行結(jié)果

2015年基金總財力7443萬元,其中:地方財政基金收入25萬元,上級補助收入7352萬元,上年結(jié)余66萬元。基金預算支出完成7352萬元,調(diào)出資金91萬元,收支相抵后,年終無結(jié)余。

(三)社保基金預算執(zhí)行情況

2015年社保基金收入4117.2萬元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算收入1420.6萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2393.4萬元,新型農(nóng)村醫(yī)療保險基金收入102.5萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入48.42萬元,工傷保險基金收入74.62萬元,生育保險基金收入77.66萬元。社保基金支出3615.7萬元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出919.1萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出2393.4萬元,新型農(nóng)村醫(yī)療保險基金支出102.5萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出48.42萬元,工傷保險基金支出74.62萬元,生育保險基金支出77.66萬元。

(四)政府性債務情況

2015年我縣政府性債務余額17820.9萬元,其中一般債務15742.15萬元,或有債務2078.75萬元。根據(jù)省財政廳下達2015年地方政府債券額度的通知,我縣當年新增地方政府債券3950萬元,置換債券1069萬元,解除債務543萬元,償還一般債務1677.13萬元,償還或有債務117.75萬元。年末政府性債務余額18364.02萬元,其中一般債務16403.02萬元,或有債務1961萬元。

二、2015年財政主要工作

(一)強化收支管理,財政收支總量持續(xù)增長。2015年作為“十二五”的收官之年,我縣進一步加大組織收入和支出管理工作力度。抓好對重點稅種和重點稅源的監(jiān)管,努力挖掘新的稅源和增收潛力,規(guī)范收入管理,確保了收入穩(wěn)定增長。地方公共財政預算收入達到6298萬元,較“十一五”末的1663萬元增加4635萬元,增長278.71%,年均增長30.76%。同時積極爭取上級支持,2015年上級補助收入達135084萬元,與“十一五”末的52739萬元相比增加82355萬元,增長156.16%,使我縣的總財力首次達到14億元以上。財力保障水平得到了明顯提高,為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了強有力的財力保證。在做大做強財力總量的同時,進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),大力壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費支出,資金投入大幅度向民生領域傾斜,確保重點項目和民生政策、惠農(nóng)政策的支出需要。2015年投入民生領域的資金達111177萬元,占總支出的79.17%

(二)加大投入力度,支持改善以民生為重點的社會建設。全面落實財政支持改善民生的各項政策,進一步提高財政用于民生的支出,切實解決事關群眾切身利益的問題。一是確保了農(nóng)牧區(qū)義務教育均衡發(fā)展政策的落實。2015年全縣教育投入達到21329萬元,全年落實義務教育階段寄宿生生活補助資金、生均公用經(jīng)費、農(nóng)牧區(qū)義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金、三江源 “1+9+3教育經(jīng)費保障補償機制補助資金、學前教育補助資金等,為我縣教育事業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅實的基礎。二是加大科技投入力度。為保證科技投入達到上級的相關要求,按照《貴南縣2015-2017年科技投入三年規(guī)劃》的要求,2015年縣級安排科技投入專項資金234萬元,相關的科技保障經(jīng)費按規(guī)定落實,全年科技投入達到466萬元,達到了上級要求的科技支出占財政經(jīng)常性收入1.5%的要求。三是全力保障群眾對文化體育的需求。大力支持我縣民間歌舞、射箭等群眾文化活動,2015年投入文化體育與傳媒方面的資金達1254萬元,有力的支持了我縣的群眾文化和體育活動的蓬勃發(fā)展。四是加大社會保障和就業(yè)支持力度。全年投入社會保障和就業(yè)方面的資金達14229萬元,較上年增加1607萬元,增長12.73%。城鄉(xiāng)居民最低生活保障金及臨時補助、五保戶供養(yǎng)資金、高齡補貼、再就業(yè)補助資金等按時足額予以保障,有力的維護了我縣安定團結(jié)的大好局面。五是加強城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系建設。落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套補助資金119.13萬元,城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費51.57萬元,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險費912.02萬元,離休干部醫(yī)療費52萬元,農(nóng)村醫(yī)療救助資金80萬元,村醫(yī)補助144.95萬元,計劃生育獎勵扶助資金70萬元,育齡婦女健康體檢費10萬元,村衛(wèi)生室公用經(jīng)費15.4萬元,投入276萬元改造和新建村級衛(wèi)生室,在一定程度上緩解了群眾看病就醫(yī)難的問題。六是進一步加大保障性住房建設投入力度。年內(nèi)投入保障性住房建設的資金達6398萬元。爭取國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造項目貸款7784萬元,有力的支持了縣城南臺路片區(qū)改造、過馬營鎮(zhèn)高原美麗城鎮(zhèn)建設項目的順利開展。農(nóng)牧區(qū)危房改造項目、游牧民定居工程、農(nóng)村獎勵性住房建設、棚戶區(qū)改造等項目進展順利,將為改善我縣城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境,提升城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量發(fā)揮巨大的作用。

(三)全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策,財政支農(nóng)力度明顯加大。堅持“小財政辦大民生”的思路,把惠農(nóng)及民生工作作為財政工作的重點來抓,著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,加強農(nóng)牧業(yè)基礎地位。一是加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投入力度,緊緊圍繞國家級生態(tài)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展試驗區(qū)的有利時機,全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)措施,安排農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金500萬元實施農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,安排牛羊調(diào)出大縣獎勵資金318萬元用于牛羊肉的生產(chǎn)、加工、銷售。二是投入水利工程建設資金10151萬元,安排小型農(nóng)田水利建設和病險水庫除險加固工程,加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設,扶持農(nóng)田水利綜合開發(fā)和節(jié)水灌溉項目及人畜飲水工程,改善農(nóng)牧區(qū)生產(chǎn)生活條件。三是全力落實涉農(nóng)補貼資金。全年共發(fā)放涉農(nóng)資金14597.4萬元,其中草原生態(tài)獎補資金5315萬元,發(fā)放農(nóng)作物良種補貼資金412.4萬元,種糧農(nóng)民直補和綜合補貼資金3378萬元,退耕還(林)草現(xiàn)金補助及鞏固退耕還林成果專項資金5492萬元。四是積極推進村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目。年內(nèi)共計實施村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目12個,項目涉及村級文化休閑廣場、太陽能亮化、農(nóng)村公路等,投入資金達786萬元。六是全力支持高原美麗鄉(xiāng)村建設。年內(nèi)縣級財政積極籌集3389.38萬元資金,支持我縣高原美麗鄉(xiāng)村建設,使農(nóng)村牧區(qū)住房、基礎設施、村莊環(huán)境、公共活動場所等得了明顯改善。

(四)加強財政監(jiān)督檢查力度,確保財政資金安全運行。

2015年,縣財政部門繼續(xù)全面強化財政監(jiān)督檢查工作根據(jù)《海南州財政局2015年財政監(jiān)督檢查工作計劃》和《貴南縣財政局2015年度財政監(jiān)督檢查方案》,完成了重大建設項目專項檢查、財政內(nèi)部監(jiān)督檢查、盤活財政存量資金檢查、會計信息質(zhì)量檢查、各股室確定的專項資金檢查及涉農(nóng)資金專項整治等工作。共計檢查資金162520.79萬元。針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關單位提出了整改意見,確保財政資金安全規(guī)范使用。

2015年宏觀經(jīng)濟形勢錯綜復雜。諸多矛盾疊加,財政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn),縣政府堅決貫徹執(zhí)行省、州及縣委的決策部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險、精確發(fā)力,促進了全縣經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會事業(yè)快速發(fā)展。但是我們存在的困難和問題仍然不容忽視,主要表現(xiàn)在:一是全縣財務人員緊缺,面臨斷層的危險,并且部分財務人員業(yè)務素質(zhì)低下,制約著我縣行政事業(yè)單位財務基礎工作的進一步提高;二是我縣資源貧乏,收入持續(xù)增收缺乏有力的后續(xù)財源支持,加之“營改增”的影響,完成收入任務面臨巨大的壓力;三是各預算單位尤其是項目實施單位存量資金規(guī)模大。按照上級財政部門的要求,縣級財政部門每年支出執(zhí)行率要達到98%,縣級預算單位預算執(zhí)行率要達到90%。由于氣候、資金下達等方面的原因,我縣大部分工程項目無法實現(xiàn)當年開工,當年完工,形成跨年度實施,所以大部分工程項目必須結(jié)轉(zhuǎn)下年甚至是第三年才能實現(xiàn)支出,從而使預算單位實現(xiàn)90%的執(zhí)行率面臨巨大的壓力。雖然2015年財政部門組織相關部門開展了清理盤活以前年度存量資金工作,但在清理盤活以前年度存量資金的同時,當年又形成大規(guī)模存量資金,財政部門、預算單位在資金管理方面面臨不小的壓力。

以上問題,縣政府高度重視,縣財政和有關部門將采取有力措施,加大工作力度,積極探索,逐步解決。

2016年財政預算草案和重點工作

一、2016年預算草案

(一)2016年公共財政預算安排情況

根據(jù)全省財政工作會議要求,今年財政工作的指導思想和總體要求是:全面貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議和省委十二屆十次、十一次全會,全國財政工作會議精神,適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持穩(wěn)中求進總基調(diào),實施加力增效的積極財政政策,創(chuàng)新和完善財政宏觀調(diào)控,加快財稅體制改革,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、增收節(jié)支,提高績效,大力推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,重點保障民生和生態(tài)支出,著力轉(zhuǎn)方式、補短板、防風險、強管理,為實現(xiàn)“十三五”良好開局提供有力的財力支撐。根據(jù)上述要求,2016年地方公共財政預算收入安排6352萬元(剔除一次性收入后在上年完成數(shù)基礎上增長7%)。年初總財力預計為67325萬元,其中:地方公共財政預算收入6352萬元;上年結(jié)余收入650萬元;上級補助收入為58823萬元,其中預告財力46690萬元,預告財力性轉(zhuǎn)移支付補助1899萬元,預告專項性轉(zhuǎn)移支付補助10234萬元;可預見當年新增財力1500萬元。

按照《預算法》關于地方財政不列赤字的規(guī)定,全縣公共財政預算支出安排67325萬元。

其中按支出用途分類安排:

人員經(jīng)費安排29342萬元,占預算的43.58%

公用經(jīng)費安排2369萬元,占預算的3.52%

社保經(jīng)費安排9324萬元,占預算的13.85%

法定項目支出安排451萬元,占預算的0.67%

集中財力辦大事支出安排2900萬元,占預算的4.31%

農(nóng)村牧區(qū)稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金安排1944萬元,占預算的2.89%

其他專項業(yè)務經(jīng)費安排8862萬元,占預算的13.16%

上級預告專項資金安排12133萬元,占預算的18.02%

按支出功能分類安排:

一般公共服務支出8224萬元,占預算的12.22%;

公共安全支出2647萬元,占預算的3.93%;

教育支出19267萬元,占預算的28.62%;

科學技術(shù)支出374萬元,占預算的0.56%;

文化體育與傳媒支出705萬元,占預算的1.05%;

社會保障和就業(yè)支出11785萬元,占預算的17.5%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5889萬元,占預算的8.75%;

節(jié)能環(huán)保支出1529萬元,占預算的2.27%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1138萬元,占預算的1.7%;

農(nóng)林水支出9934萬元,占預算的14.76%;

交通運輸支出503萬元,占預算的0.75%;

資源勘探信息等支出126萬元,占預算的0.22%

商業(yè)服務業(yè)等支出60萬元;

國土資源氣象等支出151萬元,占預算的0.24%;

住房保障支出1861萬元,占預算的2.77%;

糧油物資儲備支出2萬元;

債務付息支出305萬元,占預算的0.45%

其他支出2825萬元,占預算的4.21%

在安排2016年預算時,充分考慮我縣實際,提高了部分補助項目的標準。其中學校自聘幼兒教師提高到每人每月700元;縣聘幼兒教師每人每月2700元;村黨支部書記、村委會主任報酬提高到15400元;老年人高齡補貼資金在現(xiàn)有基礎上縣級財政再提高標準人均每月20元;農(nóng)村政策性房屋保險縣級配套資金每戶從去年15元提高到30元,保額從5000元提高到20000元。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費方面我們將鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費劃分為基本支出和因素支出,基本支出各鄉(xiāng)鎮(zhèn)標準一致,因素支出方面則充分考慮鄉(xiāng)鎮(zhèn)與縣城的距離、海拔高度、轄區(qū)人口、面積等因素制定不同的標準予以安排,核定后茫曲鎮(zhèn)、沙溝鄉(xiāng)、過馬營鎮(zhèn)、森多鎮(zhèn)、塔秀鄉(xiāng)、茫拉鄉(xiāng)運轉(zhuǎn)經(jīng)費分別為70萬元、72.22萬元、83.04萬元、79.38萬元、78.3萬元、69.58萬元,實現(xiàn)了不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)不同標準,使安排的鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費更加科學、合理。同時在集中財力辦大事資金安排中大幅度向民生領域傾斜,共安排集中財力辦大事資金2900萬元,占地方公共財政預算收入的45.65%其中農(nóng)村獎勵性住房建設縣級配套資金80萬元;農(nóng)區(qū)危房改造資金縣級配套資金160萬元;縣級支農(nóng)資金632萬元;2016年精準扶貧工作隊經(jīng)費62萬元,教育發(fā)展資金50萬元;文化發(fā)展資金344萬元;衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金160萬元;村級一事一議項目配套資金300萬元;高原美麗鄉(xiāng)村建設縣級補助資金600萬元;城市文化廣場宣傳碑建設資金220萬元;科技事業(yè)發(fā)展資金248萬元;環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費44萬元。

(二)政府性基金預算安排情況

2016年全縣政府性基金收入預算安排25萬元,全部為國有土地使用權(quán)出讓收入。政府性基金支出安排25萬元,其中農(nóng)村基礎設施建設支出3萬元,保障性住房建設資金安排的支出3萬元,其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出19萬元。

(三)社會保險基金預算安排情況

2016年安排社保基金收入5164.05萬元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算收入1467.14萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入3318.17萬元,新型農(nóng)村醫(yī)療保險基金收入123.22萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入51.38萬元,工傷保險基金收入99.25萬元,生育保險基金收入104.89萬元。社保基金支出安排4666.1萬元,其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出969.19萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出3318.17萬元,新型農(nóng)村醫(yī)療保險基金支出123.22萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出51.38萬元,工傷保險基金支出99.25萬元,生育保險基金支出104.89萬元。

  二、2016年的重點工作

2016年財政工作將以全省財政工作會議確定的總體要求為目標,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,加強收支管理,穩(wěn)保增長,推進改革,全力保民生、保重點支出,全面推行“陽光財政”,努力提高財政運行水平。

(一)強化財政收支管理,提升保障能力。

主動適應收入低增長的新常態(tài),克服慣性思維和習慣做法,實事求是,更加合理的安排好財政收支工作,著力在提高收入質(zhì)量和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上下功夫,持之以恒增強財政保障能力。

一是緊扣全年收入任務目標,支持稅務部門加大稅務稽查、強化征管,應收盡收,依法組織收入,努力挖潛增收。積極配置財源,增強優(yōu)勢項目對經(jīng)濟增長、財政增收的支撐作用,促進稅收平穩(wěn)增長。健全收入分析協(xié)調(diào)機制,實行重點稅源動態(tài)管理,抓好組織收入工作。堅持稅收收入和非稅收入并重,加強國有資產(chǎn)出租處置收入管理,確保收入及時入庫。做到財政收入應收盡收。二是積極爭取上級財政部門的支持,加大資金爭取力度,不斷做大做強財力總量。三是統(tǒng)籌盤活財政存量資金。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)不合理造成的存量,統(tǒng)籌用于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的急需領域和薄弱環(huán)節(jié),盡早盡快發(fā)揮效益。加大專項資金統(tǒng)籌整合力度,喚醒“趴”在賬上的資金,激活財政存量,讓積極財政政策更好發(fā)力。四是強化預算執(zhí)行管理,進一步提升財政支出的均衡性和有效性。要硬化預算執(zhí)行約束,嚴禁超預算或無預算支出。牢固樹立過“緊日子”思想,嚴格落實公務活動支出相關制度。五是高度重視支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化問題。嚴格控制一般性支出,大力壓縮“三公”經(jīng)費支出,控制財政供養(yǎng)人員,降低行政成本,理好財、算好賬,有保有壓,將更多的財政資金用在改善民生、穩(wěn)定增長和推動改革上來,切實增強財政保障能力,服務全縣經(jīng)濟發(fā)展。

(二)進一步加大民生投入,全力保障改善民生。堅持以人為本、民生優(yōu)先的理財觀念,以保障改善民生為重點,大力推進基本公共服務均等化。繼續(xù)圍繞支持擴大就業(yè)創(chuàng)業(yè),促進城鄉(xiāng)居民持續(xù)增收,推動教育事業(yè)發(fā)展,推進養(yǎng)老保險制度改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,支持改善群眾居住條件,推動文化事業(yè)發(fā)展等重點,把保障和改善民生工作放在重要位置,在安排的2016年預算中,投入民生領域的資金達51344萬元,為年初財力的76.26%。同時在保障好民生投入的基礎上,更要管好用好民生資金,確保民生工程順利實施,整體水平不斷提升。

(三)充分運用政策,發(fā)揮財政資金的放大作用。加強學習培訓,充分了解把握政府引導基金管理程序、管理模式、申報規(guī)定,提高財政部門堅持政策導向、市場化運作、專業(yè)化管理能力,并結(jié)合全縣實際圍繞支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎設施和公共服務領域,探索開展具體工作,落實好農(nóng)業(yè)信貸擔保、就業(yè)專項資金、創(chuàng)業(yè)擔保貸款基金,進一步加大對實體經(jīng)濟的信貸投放力度。切實加強對PPP模式的宣傳力度,引導部門重視運用和積極建立PPP項目庫,有計劃、有目的地選定項目開展工作,為后續(xù)發(fā)展積累經(jīng)驗。

(四)深化財政改革,強化財政監(jiān)管職能。認真貫徹落實新的《預算法》和國務院有關深化預算管理制度改革的有關決定,全面加強法制財政建設,嚴格管理地方政府性債務,扎實推進預算績效管理,完善國庫集中支付制度和公務卡制度改革,不斷完善全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,努力實現(xiàn)國有資產(chǎn)配置、使用、處置全程監(jiān)督管理,保證國有資產(chǎn)在有效的監(jiān)督下運行,切實保障資產(chǎn)安全。積極發(fā)揮財政監(jiān)督職能,建立科學規(guī)范的財政資金績效評價機制,全面提高財政資金使用效益。

(五)監(jiān)督檢查和提高素質(zhì)并舉,確保資金安全。一是繼續(xù)加強和完善對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的財政管理綜合績效考評、縣級支出項目績效目標管理、重點項目支出績效評價機制,將績效工作作為財政工作的重要內(nèi)容和抓手,抓緊抓實抓細,促進預算單位財務基礎工作和財政基礎管理水平不斷提高。二是進一步加強監(jiān)督檢查工作,重點檢查和日常監(jiān)管相結(jié)合,以查促管,促進全縣行政事業(yè)單位財務管理進一步規(guī)范。三是建立和實施內(nèi)控制度,積極引導干部職工將內(nèi)控意識貫穿于日常工作,有效防范各類業(yè)務風險,確保干部廉潔和財政資金安全。四是加大財務人員培訓力度,不斷提高全縣行政事業(yè)財務人員綜合業(yè)務素質(zhì),進而提升我縣的財務管理水平,為我縣財政管理向精細化、規(guī)范化邁進奠定堅實的基礎。

(六)堅持從嚴從實要求,提高履職能力。“打鐵必須自身硬”,妥善應對錯綜復雜的經(jīng)濟形勢,承擔起艱巨繁重的財政改革發(fā)展任務,必須狠抓財政部門“三基”建設,加強財政內(nèi)控體系建設,加強黨風廉政建設,夯實基礎工作,提高工作效率,加強財政管理,提升綜合服務管理能力。

各位代表,全面完成今年財政收支任務,做好各項財政工作,任務艱巨、責任重大。我們要在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會的監(jiān)督和支持下,認真執(zhí)行本次大會做出的決議,堅定信心,扎實工作,確保全年各項財政工作任務圓滿完成,為推進現(xiàn)代貴南、幸福貴南、和諧貴南、生態(tài)貴南、多彩貴南做出新的更大貢獻。

 

貴南縣2016年預算表格.xls

 2016年社會保險基金預算_貴南縣.xls

貴南縣2016年“三公”經(jīng)費預算安排表

 

部門:貴南縣                           金額單位:萬元

 

 

因公出國

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

備注

()費用

公務用車購置費

公務用車運行維護費

2015決算數(shù)

577.41

0

153.66

100

323.75

 

2016年預算數(shù)

560.21

0

148.21

98

314

 

2016年,我縣“三公”經(jīng)費預算安排560.21萬元。具體情況如下:

一、因公出國(境)費
  2016
年,擬安排因公出國(境)費支出預算0萬元。

二、公務接待費

2016年,擬安排公務接待費支出預算148.21萬元。

三、公務用車購置及運行維護費

  2016年我縣擬安排公務用車運行費支出預算314萬元,主要用于公務車輛正常運行、維護、保養(yǎng)以及正常公務活動所發(fā)生的費用。


 

 

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